KKP 2019

NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 REALISASI TRIWULAN I REALISASI TRIWULAN II REALISASI TRIWULAN III REALISASI TRIWULAN IV
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1 Menurunnya angka kelahiran total (TFR) 1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 3.15
2 Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR) 2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) 40.28
3 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi 3 Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi 24.60
4 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) 4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 11.67
5 Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka 5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 28.23
6 Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan 6 Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User) 3,783
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
7 Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
Pengendalian Penduduk Provinsi
7 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah 100% (29 Kab/Kota)
8 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/paremeter dan Proyeksi Penduduk) 100.00
9 Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan 66
10 Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal) 1
11 Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk 1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi
12 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah 100.00
13 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP 2,496
14 Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus 3 frek/th/kab
15 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 85.00
16 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota 85.00
17 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota 1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi
18 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah 1 Provinsi dan 29 Kab/Kota
19 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah 1 Provinsi dan 29 Kab/Kota
20 Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative 100.00
21 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) 100.00
22 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL 100.00
23 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS 100.00
24 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK 1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi
25 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK 80.00
26 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK 1
27 Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional 5 Media
28 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat 29
29 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah 1 Provinsi dan 29 Kab/Kota
30 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK 100.00
31 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi 2
32 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi 1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
8 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi
Dukungan Kegiatan Manajeman/Sekretariat Provinsi
33 Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002) 13 bulan 1 Provinsi
34 Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi) 100.00
35 Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12
36 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala) 12
37 Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) 100.00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
9 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi
V Pengawasan Provinsi
38 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi 1
39 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK 1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional
10 Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi
40 Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana – PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas 223
41 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional) 1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi
42 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan 3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
43 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan 3
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
11 Tersedianya Alokon di Fasilitas Kesehatan 44 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 371
12 Terlaksanannya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan 45 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan 382
13 Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 46 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK 11,846
14 Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR) 47 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu 482
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA
15 Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya 48 Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya 100.00
16 Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran 49 Penilaian mandiri level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2.9 (Level 1-5)
17 Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB 50 Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB 65.00
18 Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota 51 Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota 29
19 Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota 52 Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan 50.00
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT ANGGARAN (Rp)
1 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Papua 1 Pengendalian Penduduk Provinsi 1,687,196,000
2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi 2,035,552,000
3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi 1,550,440,000
4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi 6,171,059,000
5 Dukungan Kegiatan Manajeman/Sekretariat Provinsi 19,138,397,000
6 Pengawasan Provinsi 90,000,000
7 Pelatihan Pengembangan Provinsi 1,313,921,000
8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi 1,926,694,000
2 Proyek Prioritas Nasional 9 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 1,112,159,000
10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan 168,000,000
11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK 1,305,000,000
12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu 2,454,464,000
TOTAL ANGGARAN 38,952,882,000